晚报讯 为积极发挥内部控制在依法理财、廉洁行政等方面的作用,近段时间,翠屏区审计局高度重视,不断充实完善内部控制建设。
建立健全组织机构。完善内控管理组织架构,从上至下抓内控,特别是一把手亲自抓,提高了内部控制的重视度;领导小组中吸纳各部门负责人为成员,扩大了内部控制覆盖面,更利于内部控制的实施。
对照业务层面进行责任分解。该局对照涉及的预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产业务管理等重要方面分别确定内控负责人员和联络人员,落实具体责任,搭建互相沟通、衔接的纽带,协调解决内控业务难点、矛盾,推进内部控制建设有序开展。
构建内控运行“自身防线”。组织业务牵头部门开展讨论,理顺岗位职责,梳理业务流程风险点及防控措施,建立了一套较完善的廉政风险防控体系。
翠审宣
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