本报讯(梁敏文 记者 景东旭 实习生 郝颀)近年来,为保证每一分钱都花在刀刃上,淳化县教育局内审中心按照“以内部审计促规范管理、以规范管理促内涵发展”的工作理念,全面开展内部审计,健全完善审计工作制度,充分运用多种形式和手段强力推进内部监督检查,内审的职能和作用得以发挥。
围绕全局工作对学校财务收支进行审计,按照“一审二帮三促进”的方法,严格控制学校的各项支出,杜绝胡支乱花,力争使学校的各项支出符合局里规定的支出比例;校长离任审计,主要对校长任职期间的各项经济事项进行审查;民生资金审计,主要对“一补”、“营养改善计划”资金、“学前免补”资金等进行自审自查,不断规范、完善各项资金的管理流程,完备相关手续,确保各项资金专款专用。通过有效实施内部审计监督,及时发现和纠正问题,确保审后整改见实效。截至目前,共完成审计项目58个,正在对11位轮岗校长进行离任审计。内审工作有效地提升了财务管理水平,积极促进教育系统财务管理规范化、制度化。(E)②
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