本报讯(胥宏)日前,涪城区人民政府正式出台了《关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》,以充分发挥内部审计在审计监督协同体系中的基础性作用,促进全区经济社会健康发展。
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各部门(单位)促进经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化的一项重要制度设计,是加强控制、防范风险、完善治理的重要环节,是实现对政府性资金审计监督全覆盖的必然要求,推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖的重要力量。
据介绍,该意见明确了全区各部门(单位)结合自身实际情况,必须健全内部审
计制度、建立内部审计机构;必须准确把握内部审计的职能定位和内部审计的任务和重点,不断提高内部审计工作效能;必须合理配备具备从事审计工作所需要专业能力的内部审计人员,严格内部审计人员准入制度,为开展内审工作创造良好环境。
意见还明确要求各部门(单位)主要负责人作为完善内部审计制度的法定责任主体,要加强对本单位内部审计工作的组织领导,支持内部审计机构依法独立履行审计监督职责,确保内部审计工作独立性和权威性。区审计局要认真履行法定职责,建立完善对内部审计工作的指导监督机制,抓好对内部审计的业务监督、工作指导和业务培训,推动内部审计工作健康发展。
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