村级财务因其历史和客观条件所限,一直是内审的重点和难点,水湖镇内审办公室采取多种措施,强化村级内审工作。
一是按照年初内审计划对李集、伍岗、大周、4村进行了重点审计,对存在报账不及时、应收款过大、少部分单据不够规范等问题及时整改到位;二是抓源头治理;从每笔单据的源头做起,在入账前需要村廉勤委参与监督签字盖章,由镇三资管理中心审核把关方能入账;三是建立内审联系点机制;内审办公室成员分工联系村,对所联系的村进行业务指导,发现问题及时向内审领导组报告。
通过一系列的举措,目前,各村的财务管理开始走向制度化和规范化。(闫兴松刘兆跃)
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